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信访局

发布日期:2022-04-27 10:36 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

三台县信访局2022年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)三台县信访局职能简介

1、研究起草有关信访工作的政策和规范性文件。制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施,提出改进和加强信访工作的建议负责本系统、本部门依法行政工作。

2、负责向委、政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关法规政策的建议。

3、负责党中央、国务院、省、市、县领导批示交办信访事项的落实和督促检查,综合协调指导全信访工作,向园区党工委、管委会,各乡镇(街道)党(工)委、人民政府(办事处),县级各部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实总结推广信访工作经验,协调信访工作的宣传和信息发布。

4、负责处理群众、法人及其他组织通过信访渠道给委、政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家、省、市信访局及有关部门转送、交办三台县的群众来信、来电、来访。

5、承担群众进京、到省、、到县集体上访和非正常上访的协调处理责任,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6、承担协调处理领导接待群众来访和包案处理信访案件的责任,组织党代表、人大代表、政协委员联系群众定期参与接访群众来访工作。

7、建立和完善信访信息汇集分析机制,指导全信访信息系统建设和应用。

8、承担信访工作联席会议日常工作,督促落实联席会议决定的事项。

9、承担信访事项复查复核工作。

10、承办和县政府交办的其他事项。

(二)三台县信访局2022年重点工作

紧紧围绕党和国家工作大局,坚持人民至上,坚持稳字当头,主动把信访工作融入基层社会治理大格局,以做好党的二十大信访工作为主线,坚决扛起信访部门四项职责使命,强力推进信访积案化解专项工作、深化信访制度改革、信访问题源头治理、信访服务保障、信访干部队伍建设等重点任务,更好地服务经济发展和社会稳定,为党的二十大胜利召开营造和谐稳定社会环境。

1、进一步夯实基层基础。一是规范开展信访基础业务,认真做好初信初访办理,扎实推进好信访事项“三率”提升工作,依法依规解决好群众合理诉求。二是要进一步畅通和规范网上信访渠道,完善网上信访工作制度机制,及时高效解决网上信访问题,引导群众更多地通过网上信访反映问题,减少走访量。三是深入开展“大督查大接访大调研”活动,狠抓领导干部接访下访包案、信访积案难案化解、常态化开展督查督办等重点工作,推动信访问题及时就地化解。

2、进一步强化源头防治。一是健全完善矛盾纠纷排查化解工作机制,进一步抓好定期排查和信访稳定风险评估工作;二是大力推广在乡镇(街道)建立信访工作联席会议机制,整合部门和基层力量共同做好信访工作,真正把问题解决在基层、把矛盾化解在萌芽状态。

3、进一步推进重点攻坚。一是扎实做好重要敏感时段工作。高度重视冬奥会、冬残奥会、全国“两会”、党的二十大等重要敏感节点,提早谋划部署,采取过细过硬措施,抓好信息排查预警、问题化解和属地稳控,切实维护好社会大局和谐稳定,确保不发生人员脱管失控进京扰序甚至集访情况。二是扎实推进好“治重化积”专项工作。对第二批剩下的“骨头案”“钉子案”,逐案进行分析研究,挂图作战、稳步推进,确保按期完成上级下达目标任务,力争实现事心双解,防止倒流重访。三是要扎实开展好重点领域重点群体信访问题治理专项行动,把老百姓“急难险盼”的问题当大事办好,用实际成效来诠释“以人民为中心”。

二、部门预算单位构成

三台县信访局属一级行政预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县信访局2022年收支总预算523.37万元。

(一)收入预算情况

三台县信访局2022年收入预算523.37万元,其中:一般公共预算拨款收入523.37万元,占100%政府性基金预算拨款收入0万元,占0%其他资金收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

三台县信访局2022年支出预算523.37万元,其中:基本支出310.37万元,占59.3%;项目支出213万元,占40.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县信访局2022年财政拨款收支总预算523.37万元。收入包括:一般公共预算拨款收入523.37万元, 政府性基金预算拨款收入 0万元。

支出包括:一般公共服务支出462.54万元、教育支出0.85万元、社会保障和就业支出24.32元、卫生健康支出10.64万元、农林水支出1.27万元、住房保障支出23.76万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县信访局2022一般公共预算当年拨款523.37万元,比2021年预算数增加13.35万元。主要是人员及工资增加
   (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出462.54万元,占88.38%;教育支出0.85万元,占0.16%;社会保障和就业支出24.32万元,占4.65%;卫生健康支出10.64万元,占2.03%;农林水支出1.27万元,占0.24%;住房保障支出23.76万元,占4.54%
   (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2022年预算数为191.2万元,主要用于:三台县信访局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2022年预算数为213万元,主要用于:三台信访局解决特殊疑难信访事项专项资金;驻京工作组工作经费;上交市驻京办信访工作保障;常年驻省人员工作经费、系统建设及运行维护费、网上信访办理督查督办员经费以及到市、到省缠访、闹访、来访接待等信访业务工作经费。
   3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2022年预算数为 0.85万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。 

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为23.76万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为24.32万元,主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为10.64万元,主要用于行政事业单位医疗费用支出。

7.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):2022年预算数为1.27万元,主要反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明

三台县信访局2022年一般公共预算基本支出310.37万元,其中:

人员经费283.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.25万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县信访局2022“三公”经费财政拨款预算数3.6万元,较上年无变动,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.6万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2021年预算增长0%。 

(二)公务接待费与2021年预算数持平。

(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0%。

部门现有公务用车1辆,2022排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县信访局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
 三台县信访局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,三台县信访局机关的机关运行经费财政拨款预算为27.25万元,比2021年预算减少5.35万元,降低16.41%。
    (二)政府采购情况

2022年,三台县信访局安排政府采购预算2万元,主要用于采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2021年底,三台县信访局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022三台县信访局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。      

9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

 

 

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2022年项目绩效目标

7.2022年部门整体绩效目标表

 

三台县信访局2022年部门预算公开附表.xlsx